Faktúry

2341 položiek
Číslo faktúry dodávateľaČíslo faktúry internéIČONázovPopisDoručenéDátum splatnostiDátum zverejneniaSuma v €
201917531954035459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO,BOZP a dohľad nad prac.podmienkami 12/201930. 12. 201927. 12. 201908.01.202084,00
201917521953935459611TOMÁŠ BENEKdohľad nad prac.podmienkami - 12/201930. 12. 201927. 12. 201908.01.202036,00
201917511953835459611TOMÁŠ BENEKtechnik BOZP - 12/201930. 12. 201927. 12. 201908.01.202078,00
201917501953735459611TOMÁŠ BENEKtechnik PO - 12/201930. 12. 201927. 12. 201908.01.202052,00
20190361953310672796MILAN MRÁZEK - ELEKTROTECHNOLrevízia elektroinštalácie MŠH18. 12. 201931. 12. 201918.12.20194944,00
68615013661953000685852MESSER TATRAGAS s.r.o.nájomné za fľaše17. 12. 201931. 12. 201917.12.201941,76
14190030661953131728812HES s.r.o.tepelná energia 11/201917. 12. 201925. 12. 201917.12.201921079,26
6195171953231363920FORNAXA - SLOVAKIA s.r.o.m.upchávka UFT04-BAYR17. 12. 201917. 12. 201917.12.2019288,00
10122651952907087039TT ICE-SNOW s.r.o.garančný servis16. 12. 201921. 12. 201917.12.20192309,29
1980636101952836455385Š-AUTOSERVIS Vranov,s.r.o.servisná prehliadka13. 12. 201927. 12. 201913.12.2019230,54
2128751952700610992Regionálny úrad verejného zdravotníctvalaboratórny rozbor bazénových vôd13. 12. 201924. 12. 201913.12.201996,40
55413626341952535697270ORANGE SLOVENSKO a.s.služby mob.operátora 12/201912. 12. 201926. 12. 201912.12.20191,06
55413349951952135697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora 12/201912. 12. 201926. 12. 201912.12.20191,00
55412188281952335697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora 12/201912. 12. 201926. 12. 201912.12.201940,00
55412175221952235697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora 12/201912. 12. 201926. 12. 201912.12.201915,84
55412145661952435697270ORANGE SLOVENSKO, a.s.služby mob.operátora 12/201912. 12. 201926. 12. 201912.12.201915,00
19120091952044338694Martin Michalko KLAMPOoprava strechy toaliet12. 12. 201925. 12. 201912.12.2019300,00
72943240211952644483767VSE a.s.elektrina 11/201912. 12. 201916. 12. 201913.12.201920 754,72
20054401951635742364LINDSTROM, s.r.o.prenájom rohoží11. 12. 201918. 12. 201912.12.201924,19
22011209301951836597007BCF s.r.o.EE- MSH 11/201911. 12. 201916. 12. 201912.12.2019944,35
22011209291951936597007BCF s.r.o.EE - fontána lásky 11/201911. 12. 201916. 12. 201912.12.2019371,83
22011209281951736597007BCF s.r.o.EE- kúpalisko, FŠ 11/201911. 12. 201916. 12. 201912.12.20195146,32
171905041951536745197ARMAT TRADE s.r.o.vodárenský materiál11. 12. 201913. 12. 201912.12.20191107,77
10000880011951435763469SLOVAK TELEKOM a.s.poplatky za telekomunikačné služby09. 12. 201918. 12. 201909.12.201985,96
68614953571951100685852MESSER TATRAGAS s.r.o.nájomné za fľaše06. 12. 201919. 12. 201906.12.201959,04